中纺标(873122) - 内部审计工作规定
中纺标中纺标(BJ:873122)2025-07-30 12:31

内部审计规定审议 - 内部审计工作规定于2025年7月29日经三届十五次董事会审议通过[3] - 中纺标董事会于2025年7月30日发布该规定[25] 审计相关职责与部门 - 审计与风险委员会负责监督及评估内部审计工作[8] - 公司设立审计风控部作为内部审计部门[8] 审计权限与报告 - 内部审计部门拥有多项权限[12] - 审计与风险委员会应出具年度内部控制自我评价报告[15] - 公司应要求会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告[15] 其他规定 - 公司应保障内部审计工作经费并纳入财务预算[10] - 保障内审部门和人员独立履职,违规将追责[21]