Workflow
陕建股份(600248) - 陕西建工集团股份有限公司内部审计管理办法
陕建股份陕建股份(SH:600248)2025-06-13 10:46

审计办法适用范围与类型 - 办法适用于陕建股份及所属各单位内部审计工作[2] - 内部审计包括经济责任审计和专项审计等[3] 审计原则与组织体系 - 内部审计应遵循政治引领等五项原则[3] - 陕建股份内部审计组织体系由党委等构成[7] 审计机构职责与权限 - 各单位内部审计机构负责财务收支等审计监督[10] - 陕建股份审计部负责拟定规划等多项工作[11] - 各单位内部审计机构履行职责时享有要求报送资料等权限[11] 经济责任审计规定 - 经济责任审计对象为负有经济责任的主要领导人员,任期至少审计一次[14] - 存在特殊情形可不列入经济责任审计对象[14] - 经济责任审计应根据干部监督需要和审计资源实际有计划进行[14] 审计计划与实施流程 - 各单位年末前报送年度审计工作计划给陕建股份审计部审核[15] - 陕建股份年度审计计划一季度下发执行并报控股审计部备案[15] - 审计实施15日前发送审前调查资料清单[15] 审计意见与整改要求 - 审计对象10日内对审计报告征求意见稿提书面意见[19] - 被审计单位30日内制定整改方案,60日内报告整改结果[20] 审计档案保存期限 - 常规审计档案保存期10年[27] - 各类专项审计档案保存期30年[27] - 涉及移送司法等重要审计档案长期保存[27] 审计资料备案与质量检查 - 部分审计工作资料形成5个工作日内报陕建股份审计部备案[26] - 陕建股份每年检查评估所属单位内部审计工作质量[24] 办法施行与废止 - 陕建股份新办法自发布之日起施行,原相关办法同时废止[33] 审计相关时间要求 - 被审计单位收到审计报告10日内提书面意见及提供证明资料,否则视为无异议[43] - 审计查询事项需于20日前答复或签署意见并退回审计组[41] - 审计取证事项需于20日前核实认证、答复或签署意见并退回审计组[42] 审计报告印发 - 陕建股份20XX年审计计划相关的X份XX审计报告于20XX年XX月X日印发[45]