康希通信(688653) - 众华会计师事务所(特殊普通合伙)关于格兰康希通信科技(上海)股份有限公司2024年度内部控制审计报告
财务内控 - 公司需建立健全和评价内部控制有效性,注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[3][4] - 公司2024年12月31日财务报告内部控制有效[6] 审计信息 - 众华会计师事务所2025年4月28日出具报告[10] - 事务所注册资本2680万,证书编号10000003[11][12] - 事务所批准执业文号沪财会〔98〕153号[12]
财务内控 - 公司需建立健全和评价内部控制有效性,注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[3][4] - 公司2024年12月31日财务报告内部控制有效[6] 审计信息 - 众华会计师事务所2025年4月28日出具报告[10] - 事务所注册资本2680万,证书编号10000003[11][12] - 事务所批准执业文号沪财会〔98〕153号[12]