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亚邦股份(603188) - 亚邦股份2024年度内部控制审计报告
亚邦股份亚邦股份(SH:603188)2025-04-29 16:39

内部控制情况 - 审计和董事会认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6][12][13] - 纳入评价范围有公司及旗下11家公司[15] - 纳入评价范围业务包括染料、农药、环保业务等[17] - 重点关注高风险领域有资金活动、采购风险等[18] 内控缺陷标准 - 非财务报告内控重大缺陷定性标准调整为经营活动严重违法[21] - 非财务报告内控重要缺陷定性标准调整为重要制度或系统缺陷未整改[21] - 财务报告内控缺陷按错报金额与资产总额比例划分[21] - 非财务报告内控缺陷按直接损失金额与资产总额比例划分[23] 内控缺陷情况 - 报告期公司无财务报告内控重大和重要缺陷[25] - 公司已对财务报告内控一般缺陷整改[25] - 报告期公司无非财务报告内控重大和重要缺陷[26] - 公司已对非财务报告内控一般缺陷整改[27] 未来展望 - 2025年公司将在风险评估等方面优化内控[28] 其他事项 - 2013年11月04日涉及金额500万元[30] - 衡会计师事务所合伙人郭澳占比25%[31]