韩建河山(603616) - 董事会关于公司2024年度内部控制非标准审计意见涉及事项的专项说明
内部控制审计 - 信永中和对公司2024年内部控制有效性审计出具带强调事项段无保留意见报告[1] 关联交易问题 - 公司存在未及时识别披露关联方及交易、未规范履行审议程序情况[1] 后续整改措施 - 公司后续将强化完善内部监督职能,完善内部控制制度建设与执行[3] 公告信息 - 公司于2025年4月9日发布补充确认关联交易公告[1] - 公告日期为2025年4月29日[4]
内部控制审计 - 信永中和对公司2024年内部控制有效性审计出具带强调事项段无保留意见报告[1] 关联交易问题 - 公司存在未及时识别披露关联方及交易、未规范履行审议程序情况[1] 后续整改措施 - 公司后续将强化完善内部监督职能,完善内部控制制度建设与执行[3] 公告信息 - 公司于2025年4月9日发布补充确认关联交易公告[1] - 公告日期为2025年4月29日[4]