长江通信(600345) - 致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于《武汉长江通信产业集团股份有限公司2024年度内部控制审计报告》
审计相关 - 审计对象为长江通信公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制存在固有局限性和推测未来有效性的风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8]