赛伍技术(603212) - 2024年内部控制评价报告
业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效,不存在重大缺陷[4][5] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[17] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[19] 未来展望 - 2025年公司将优化业务和管理流程,完善内部控制管理制度[20] - 2025年公司将加强内部控制执行监督检查并反馈整改[20] 其他信息 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 纳入评价范围主要单位有15家,含苏州赛伍应用技术股份有限公司[8] - 纳入评价范围主要业务和事项包括组织架构、发展战略等[10] - 重点关注高风险领域包括采购与付款、存货与成本等[11] - 财务报告和非财务报告内部控制缺陷有定量和定性评价标准[15][16]