康普顿(603798) - 青岛康普顿科技股份有限公司内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计公司对康普顿2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4] 审计结果 - 审计公司认为康普顿2024年12月31日保持有效财务报告内控[6] - 审计报告日期为2025年4月29日[8]
内部控制审计 - 审计公司对康普顿2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4] 审计结果 - 审计公司认为康普顿2024年12月31日保持有效财务报告内控[6] - 审计报告日期为2025年4月29日[8]