安泰集团(600408) - 安泰集团2024年度内部控制审计报告
业绩总结 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 其他新策略 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] 现存问题 - 2024年存在被实控人控制公司非经营性占用资金情形,内控有重要缺陷[8] 解决情况 - 截至审计报告日,非经营性占用资金及资金占用费已全部收回[8]
业绩总结 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 其他新策略 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] 现存问题 - 2024年存在被实控人控制公司非经营性占用资金情形,内控有重要缺陷[8] 解决情况 - 截至审计报告日,非经营性占用资金及资金占用费已全部收回[8]