京能置业(600791) - 京能置业股份有限公司二0二四年度内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计京能置业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控发表意见并披露非财务重大缺陷[5] 审计结果 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 审计日期 - 审计报告日期为2025年4月28日[12]
内部控制审计 - 审计京能置业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控发表意见并披露非财务重大缺陷[5] 审计结果 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 审计日期 - 审计报告日期为2025年4月28日[12]