新华锦(600735) - 新华锦董事会关于公司2024年度内部控制非标准审计意见涉及事项的专项说明
审计结果 - 中兴华对公司2024年度内控有效性审计出具带强调事项段的无保留意见报告[1] 资金问题 - 2024年公司被控股股东母公司非经营性占用资金,已收回本息[1] 内控缺陷 - 公司关联方交易未履行程序且未披露,已整改[1] 改进措施 - 加强内控制度执行,规范财务管理流程[4] - 要求董监高及相关人员学习法规,杜绝关联方问题再发生[5]
审计结果 - 中兴华对公司2024年度内控有效性审计出具带强调事项段的无保留意见报告[1] 资金问题 - 2024年公司被控股股东母公司非经营性占用资金,已收回本息[1] 内控缺陷 - 公司关联方交易未履行程序且未披露,已整改[1] 改进措施 - 加强内控制度执行,规范财务管理流程[4] - 要求董监高及相关人员学习法规,杜绝关联方问题再发生[5]