禾迈股份(688032) - 2024年度内部控制审计报告
财务审计 - 审计公司对禾迈股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全及评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]
财务审计 - 审计公司对禾迈股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全及评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]