安乃达(603350) - 2024年度内部控制审计报告
安乃达安乃达(SH:603350)2025-04-29 10:25

审计相关 - 审计安乃达公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 容诚会计师事务所出具报告日期为2025年4月28日[8] 责任主体 - 安乃达公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 财务情况 - 安乃达公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] - 容诚会计师事务所有关金额为8811.5万元[9] 资质信息 - 容诚会计师事务所准予执业文号为京财会许可[2013]0067,日期为2013年10月25日[10] - 何双于2020年08月31日通过上海市注册会计师协会2020年年检[12]