*ST合泰(002217) - 内部控制自我评价报告
业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额81.89%[5] - 2024年公司资产负债率由年初193.91%降至27.52%[27] - 2024年末归属于母公司股东净资产为185,589.98万元[27] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日无财务与非财务报告内控重大缺陷[3] - 自评价报告基准日至发出日未影响内控有效性评价结论[4] - 公司开展内控评价工作并定期评价执行有效性[15][16] - 报告期内无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[22][23] 未来展望 - 公司完善治理与子公司管控、强化内部监督职能[24] - 公司加强证券法规及制度培训、完善财务体系[24][25] 新策略 - 公司优化资产结构,剥离差业务,支持通显和电子纸业务[5] 发展历程 - 2023年公司产业转型未跟上行业调整,有受限资产等问题[26] - 2024年初公司进入预重整阶段[26] - 2024年12月23日法院批准公司及子公司重整计划[26] - 2024年12月31日法院确认公司及子公司重整计划执行完毕[26]