*ST银江(300020) - 董事会关于2024年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
历史问题 - 2024年公司存在资金被占用、违规使用募资情况,内控有缺陷[1] 现状 - 控股股东已归还全部占用资金及相关利息[3] 应对策略 - 健全内部控制制度,完善内控管理体系[3] - 完善内审部门职能,加强内控执行监督[4] - 组织董监高学习法规和规则,严格执行审批程序[4]
历史问题 - 2024年公司存在资金被占用、违规使用募资情况,内控有缺陷[1] 现状 - 控股股东已归还全部占用资金及相关利息[3] 应对策略 - 健全内部控制制度,完善内控管理体系[3] - 完善内审部门职能,加强内控执行监督[4] - 组织董监高学习法规和规则,严格执行审批程序[4]