*ST合泰(002217) - 监事会对2024年度内部控制自我评价报告的意见
内部控制 - 监事会核查公司内部管理制度和体系运行情况[1] - 监事会审阅《2024年度内部控制自我评价报告》[1] - 报告符合深交所要求,反映内控现状[1] 意见发布 - 监事会意见发布时间为2025年4月28日[2]
内部控制 - 监事会核查公司内部管理制度和体系运行情况[1] - 监事会审阅《2024年度内部控制自我评价报告》[1] - 报告符合深交所要求,反映内控现状[1] 意见发布 - 监事会意见发布时间为2025年4月28日[2]