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显盈科技(301067) - 天健审〔2025〕7-610号-深圳市显盈科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告
显盈科技显盈科技(SZ:301067)2025-04-28 18:44

财务内控 - 公司需建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[5] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6]