潮宏基(002345) - 内部控制审计报告
审计相关 - 审计公司对华兴审字[2025]24012370031号内部控制审计报告进行审计[2] - 审计对象为潮宏基2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计认为潮宏基在该日按规定在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 责任相关 - 建立健全和评价内部控制有效性是潮宏基董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4]
审计相关 - 审计公司对华兴审字[2025]24012370031号内部控制审计报告进行审计[2] - 审计对象为潮宏基2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计认为潮宏基在该日按规定在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 责任相关 - 建立健全和评价内部控制有效性是潮宏基董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4]