酷特智能(300840) - 青岛酷特智能股份有限公司内部控制审计报告
审计相关 - 审计针对酷特智能2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 审计报告日期为2025年4月28日[10] 内控情况 - 建立健全和实施内控并评价有效性是公司董事会责任[3] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效的财务报告内部控制[6] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]
审计相关 - 审计针对酷特智能2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 审计报告日期为2025年4月28日[10] 内控情况 - 建立健全和实施内控并评价有效性是公司董事会责任[3] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效的财务报告内部控制[6] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]