科蓝软件(300663) - 北京科蓝软件系统股份有限公司-内部控制审计报告
审计相关 - 审计公司对科蓝软件2024年12月31日财务报告内控有效性审计[5] - 审计报告日期为2025年4月27日[10] 内控情况 - 科蓝软件于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[9] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[8] 责任说明 - 建立健全和评价内控有效性是企业董事会责任[6] - 注册会计师发表内控审计意见并披露重大缺陷[7]
审计相关 - 审计公司对科蓝软件2024年12月31日财务报告内控有效性审计[5] - 审计报告日期为2025年4月27日[10] 内控情况 - 科蓝软件于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[9] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[8] 责任说明 - 建立健全和评价内控有效性是企业董事会责任[6] - 注册会计师发表内控审计意见并披露重大缺陷[7]