Workflow
ST德豪(002005) - 内部控制审计报告
德豪润达德豪润达(SZ:002005)2025-04-28 17:10

财务审计 - 公司2024年12月31日财务报告内部控制审计报告文号为信会师报字[2025]第ZM10118号[2] - 报告签字日期为2025年4月27日[9] 内部控制 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[3] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 金额数据 - 涉及金额为人民币15900.0000万元[10]