圣湘生物(688289) - 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于圣湘生物科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计圣湘生物公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 报告信息 - 报告日期为2025年4月28日[11]
内部控制审计 - 审计圣湘生物公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 报告信息 - 报告日期为2025年4月28日[11]