京运通(601908) - 2024年度内部控制评价报告
内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷,财报内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内控评价范围与风险 - 纳入评价范围业务和事项含公司治理等多项内容[9] - 重点高风险领域有销售、采购管理,已建有效控制程序[10] 内控缺陷影响水平 - 财报内控缺陷评价中,总资产重大缺陷影响超0.5%,重要缺陷在0.3%-0.5%,一般缺陷低于0.3%[13] - 非财报内控缺陷评价中,重大、重要、一般缺陷对应损失分别为500万以上、200-500万、200万以下[15] 其他 - 需说明上一年度内部控制缺陷整改情况[18] - 日期为2025年4月29日[19]