迈为股份(300751) - 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司2024年度内部控制审计报告
内部控制相关 - 审计机构对迈为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 审计机构负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 内控有不能防错风险,推测未来内控有效性有风险[6] - 审计机构认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[7]
内部控制相关 - 审计机构对迈为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 审计机构负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 内控有不能防错风险,推测未来内控有效性有风险[6] - 审计机构认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[7]