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拉芳家化(603630) - 2024年度内部控制审计报告
拉芳家化拉芳家化(SH:603630)2025-04-28 13:31

内部控制审计 - 审计拉芳家化2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性,推测未来有效性有风险[5] - 拉芳家化于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 报告日期 - 审计报告日期为2025年4月28日[9]