金 螳 螂(002081) - 内部控制审计报告
审计相关 - 容诚会计师事务所对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[3] - 审计报告签字盖章日期为2025年4月27日[8] 责任界定 - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控发表意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 内控情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6]
审计相关 - 容诚会计师事务所对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[3] - 审计报告签字盖章日期为2025年4月27日[8] 责任界定 - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控发表意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 内控情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6]