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茂化实华(000637) - 内部控制审计报告
茂化实华茂化实华(SZ:000637)2025-04-28 13:34

内部控制相关 - 茂化实华董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 审计公司对财务报告内部控制有效性审计并披露非财务报告重大缺陷[5] - 审计公司认为茂化实华2024年12月31日财务报告内部控制有效[7] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6]