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共进股份(603118) - 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳市共进电子股份有限公司2024年度内部控制审计报告
共进股份共进股份(SH:603118)2025-04-28 13:32

审计信息 - 审计报告编号为中汇会审[2025]6480号[3] - 审计对象为共进股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 报告日期为2025年4月28日[12] 内控情况 - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7] - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[6]