卡莱特(301391) - 中国国际金融股份有限公司关于卡莱特云科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
资产与营收占比 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] 内部控制情况 - 内控评价报告基准日,公司无财务与非财务报告内控重大缺陷,且保持有效[6] - 自基准日至发出日,未发生影响内控有效性评价结论的因素[6] - 报告期内公司无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷及其他重大事项[27][28][29] 公司治理结构 - 公司董事会下设审计、战略等委员会[7] 公司制度建设 - 公司制定多类制度规范各业务流程及管理[17][19][20][23][24][25][26] 保荐机构评价 - 保荐机构认为公司法人治理结构健全,内部控制制度有效[30]