华锐精密(688059) - 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于株洲华锐精密工具股份有限公司2024年度内部控制审计报告
财务审计 - 审计公司对华锐精密2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 审计公司认为华锐精密于该日在所有重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 职责分工 - 华锐精密董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5]
财务审计 - 审计公司对华锐精密2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 审计公司认为华锐精密于该日在所有重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 职责分工 - 华锐精密董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5]