东湖高新(600133) - 公司2024年度内部控制评价报告
业绩总结 - 2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效,不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为 100%[8] 内部控制 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] - 报告期发现个别财务和非财务一般缺陷并整改[16][17][19] - 评价基准日无未完成整改的重大和重要缺陷[18][20][21] 未来展望 - 2025 年强化落实内控规定,完善制度体系[21]
业绩总结 - 2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效,不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为 100%[8] 内部控制 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] - 报告期发现个别财务和非财务一般缺陷并整改[16][17][19] - 评价基准日无未完成整改的重大和重要缺陷[18][20][21] 未来展望 - 2025 年强化落实内控规定,完善制度体系[21]