博思软件(300525) - 2024年度内部控制自我评价报告
博思软件博思软件(SZ:300525)2025-04-28 11:44

业绩数据 - 截至2024年12月31日,应收账款净额为93,727.91万元,占流动资产比例为33.00%[40] - 截至2024年12月31日,并购形成商誉36,037.94万元,存在商誉减值风险[41] 内部控制 - 2024年12月31日评价内部控制有效,财务和非财务报告均无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额的100%[5] - 建立财务报告和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[45][47] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[49][50] 公司治理 - 建立与企业发展相适应的治理结构,董事会下设四个专门委员会[6] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定、审核薪酬方案和考核标准[13] 制度建设 - 建立日常管理、财务内控、人力资源等系列制度[12][14] - 制定资金、采购、研发、合同等管理办法[17][19][23][25] - 构建营销、财务管理、印章、信息披露等体系[21][24][27][28] 风险应对 - 面临市场竞争、行业政策等风险,将提升核心竞争力应对[32] - 开拓新业务新领域可能面临风险,将加强前瞻性研判[37] 业务管理 - 注重与客户建立长期合作,强化客户信用追踪管理[40] - 加强投资管理,构建标准化体系,加强并购子公司投后管理[41]