华伍股份(300095) - 江西华伍制动器股份有限公司2024年度内部控制审计报告
财务审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[5] - 建立健全和实施评价内控有效性是董事会责任[6] - 审计公司负责发表内控意见并披露非财务内控重大缺陷[7] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10]
财务审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[5] - 建立健全和实施评价内控有效性是董事会责任[6] - 审计公司负责发表内控意见并披露非财务内控重大缺陷[7] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10]