东方智造(002175) - 内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 公司内审部门对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制,未发现非财务报告内控重大缺陷[3] 评价范围与风险领域 - 纳入评价范围业务包括精密数显量具量仪、智能物流分拣设备等[4] - 高风险领域包括公司治理、人力资源、社会责任等方面[4] 内控缺陷标准 - 财务报告内控分一般、重要、重大缺陷,各有金额标准[8] - 非财务报告内控缺陷分一般、重要、重大,有损失标准[10] 内控缺陷情况 - 报告期公司无财务报告内控重大与重要缺陷[10][12] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[12] 其他事项 - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[12]