元琛科技(688659) - 2024年内部控制评价报告
业绩总结 - 截至2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 内部控制情况 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] - 报告期发现财务与非财务报告内控一般缺陷并整改[16][18] 未来展望 - 2025年完善内控制度,针对新业务建立制度[19] - 2025年加强内控监督检查,防范各类风险[19]
业绩总结 - 截至2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 内部控制情况 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] - 报告期发现财务与非财务报告内控一般缺陷并整改[16][18] 未来展望 - 2025年完善内控制度,针对新业务建立制度[19] - 2025年加强内控监督检查,防范各类风险[19]