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矽电股份(301629) - 2024年度内控审计报告
矽电股份矽电股份(SZ:301629)2025-04-28 10:17

审计相关 - 审计公司对矽电股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 董事会负责建立、实施和评价内控有效性[5] - 审计公司发表审计意见并披露非财内控重大缺陷[6] 审计结果 - 审计公司认为矽电股份在重大方面保持有效财务报告内控[8] - 审计报告日期为2025年4月27日[10]