宿迁联盛(603065) - 宿迁联盛2024年度内部控制评价报告
业绩总结 - 截至2024年12月31日,公司财务报告内部控制有效,不存在重大和重要缺陷[4][5][17] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[19] - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年计划优化完善内部控制业务流程及配套制度[20] - 2025年计划引进、选拔和培养高素质管理人才,建立高效管理团队[20] - 2025年计划优化内部控制环境,加大培训和宣传力度[20] - 2025年计划加强对子公司管理和控制,发挥监察审计部监督作用[21] 其他新策略 - 内部控制缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] - 内部控制设有双重监督机制,一般缺陷发现后及时整改[19]