宁波东力(002164) - 内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价[2] - 所有重大方面保持有效财务与非财务内控[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[6] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准[10] - 财务报告内控重要缺陷定量标准[10] - 财务报告内控一般缺陷定量标准[10] 缺陷情况 - 报告期无财务报告重大和重要缺陷[12] - 未发现非财务报告重大和重要缺陷[13] 其他事项 - 依据法规及章程开展内控评价工作[7] - 报告期无内控相关重大事项说明[14]