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福莱蒽特(605566) - 天健会计师事务所关于福莱蒽特内部控制审计报告
福莱蒽特福莱蒽特(SH:605566)2025-04-27 08:27

内部控制审计 - 审计杭州福莱蒽特股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制及评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[5] 内部控制情况 - 内部控制存在不能防止和发现错报可能性[6] - 情况变化可能使内部控制不恰当或遵循程度降低[6] 审计结论与日期 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2025年4月25日[9]