常青股份(603768) - 常青股份董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
审计工作 - 审计委员会核查容诚及项目人员资质[1] - 审计前后与容诚充分沟通,保障年审运行[2] - 督促容诚按时提交审计报告[3] 报告审核 - 审阅财务报表并形成书面意见[3] - 表决确保报告真实准确完整并提交董事会[3] 职责履行 - 履行职责促进内控、财务和治理规范[4]
审计工作 - 审计委员会核查容诚及项目人员资质[1] - 审计前后与容诚充分沟通,保障年审运行[2] - 督促容诚按时提交审计报告[3] 报告审核 - 审阅财务报表并形成书面意见[3] - 表决确保报告真实准确完整并提交董事会[3] 职责履行 - 履行职责促进内控、财务和治理规范[4]