严牌股份(301081) - 内部控制审计报告
财务审计 - 审计浙江严牌过滤技术股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年4月24日[7] 责任与风险 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 内部控制存在固有局限性和不能防止发现错报可能性[5]
财务审计 - 审计浙江严牌过滤技术股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年4月24日[7] 责任与风险 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 内部控制存在固有局限性和不能防止发现错报可能性[5]