恒锋信息(300605) - 2024年度内部控制审计报告
审计信息 - 审计公司为致同会计师事务所(特殊普通合伙)[2] - 审计报告编号为致同审字(2025)第442A016472号[3] - 审计对象为恒锋信息公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] 责任划分 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 报告日期 - 报告出具日期为2025年4月24日[10]