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播恩集团(001366) - 内部控制审计报告
播恩集团播恩集团(SZ:001366)2025-04-27 08:08

审计信息 - 审计报告编号为中汇会审[2025]5888号[3] - 审计播恩集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 报告日期为2025年4月24日[11] 责任主体 - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7] - 内控有不能防错可能性,推测未来有效性有风险[6]