远 望 谷(002161) - 董事会审计委员会关于众华会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计工作的总结报告
审计费用 - 2024年度年报审计费用为150万元人民币[2] 审计程序安排 - 2024年11月4日至11月22日实施风险评估和控制测试程序[3] - 2025年1月2日实施存货监盘审计程序[3] - 2025年3月10日至4月25日对合并报表范围内子公司和控股公司实施现场审计并出具报告[3] 审计结果 - 2024年度财务报表按准则编制,公允反映财务状况等[5] - 众华所对2024年财务报表发表标准无保留审计意见[8] - 众华所认为公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制[8] 审计团队 - 审计小组共20人,3名取得注册会计师证,2名通过专业阶段考试[6] 后续行动 - 公司采纳众华所改进意见并开始实施改进[9] - 董事会审计委员会对众华所2024年度审计工作表示满意[10]