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ST华闻(000793) - 内部控制自我评价报告
华闻集团华闻集团(SZ:000793)2025-04-25 19:12

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额96.15%,营收占99.25%[5] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按影响金额与重要性水平比较判定,重要性水平有三项[7] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分等级[9] 内部控制评价结果 - 2024年末公司不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[4][11] - 报告期无对投资者决策有重大影响的其他内控信息[12]