电广传媒(000917) - 内部控制审计报告
财务审计 - 审计对象为电广传媒2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财内控重大缺陷[4] 内控情况 - 内控有不能防错的可能,推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6] 金额信息 - 出现金额6000万元,但未明确相关事项[10]
财务审计 - 审计对象为电广传媒2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财内控重大缺陷[4] 内控情况 - 内控有不能防错的可能,推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6] 金额信息 - 出现金额6000万元,但未明确相关事项[10]