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秋田微:国信证券股份有限公司关于深圳秋田微电子股份有限公司2024年度持续督导现场检查报告
秋田微秋田微(SZ:300939)2024-12-26 07:57

公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[2] - 建立内部审计制度并设立内部审计部门[2][3] - 审计委员会至少每季度召开会议并报告内部审计工作[3] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告工作情况[3] 信息披露 - 已披露公告与实际情况一致、内容完整且无重大变化[3][4] 资金管理 - 建立防止控股股东等占用资金或资源制度,无占用情形[5] - 关联交易审议程序合规、价格公允,无关联交易非关联化情形[5] - 募集资金三方监管协议有效执行,使用与已披露情况一致[5] 业绩情况 - 业绩无大幅波动且波动有合理解释,与同行业无明显异常[6] - 受订单结构和研发投入影响,营收增长净利润下滑[6] 其他情况 - 公司及股东完全履行相关承诺[6] - 完全执行现金分红制度并如实披露[6] - 对外提供财务资助合法合规并如实披露[6] - 大额资金往来有真实交易背景及合理原因[6] - 重大投资或重大合同履行无重大变化或风险[6] - 生产经营环境无重大变化或风险[6] - 前期监管和保荐人问题已按要求整改[6] - 部分募投项目资金投入进度慢,提前终止部分项目并投入其他项目[6]