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泰恩康(301263) - 内部控制审计报告
泰恩康泰恩康(SZ:301263)2025-04-25 16:23

审计相关 - 审计广东泰恩康医药股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 泰恩康于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性,推测未来有效性有风险[5] 其他 - 审计报告日期为2025年4月24日[9]