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金固股份(002488) - 内部控制审计报告
金固股份金固股份(SZ:002488)2025-04-25 16:23

审计相关 - 天健审计金固股份公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[2] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[3] 内控情况 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性及推测未来有效性的风险[4] - 金固股份公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[5]