浔兴股份(002098) - 内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计公司对浔兴股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 审计公司认为浔兴股份于2024年12月31日保持有效财务报告内控[7] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月24日[8]
内部控制审计 - 审计公司对浔兴股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 审计公司认为浔兴股份于2024年12月31日保持有效财务报告内控[7] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月24日[8]